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中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

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中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

                        

目录

第一部分中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规;拟定全州机构编制综合性政策措施和地方性法规、政府规章草案;研究拟定我州行政管理体制、政府职能转变和机构改革、事业单位管理体制以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施;统一管理全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕州委、州人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订全州行政管理体制、政府职能转变和机构改革的总体方案;审核州级机关各部门和县市政府职能转变和机构改革方案;指导、协调州以下行政管理体制、政府职能转变和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订全州事业单位行政管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县市事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务的政策建议;指导、协调州以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.拟订全州乡镇行政管理体制和机构改革的总体方案;审核各县市的乡镇机构改革方案;指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;提出各级行政编制总量分配及调整的建议;拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案;负责州级机关、事业单位处级、科级领导职数使用的前置审核和补充人员招考计划、调配计划、政策性安置计划人员编制的前置审核。

7.审核州委、州人民政府各部门的职能配置与调整,协调州委、州人民政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

8.审核州人大及其常务委员会、州政协机关,州级各民主党派机关,州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

9.审核州委、州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县市党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整。

10.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督全州县市事业单位登记管理工作。

12.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

13.负责全州各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.负责对党政群部门及事业单位网站标识和挂标的审核办理。

15.承担州委机构编制委员会的日常工作。

16.承办州委、州人民政府和州委机构编制委员会交办的其他事项

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。及时成立州委编办主题教育组织机构,制定实施方案,细化工作措施,建立责任体系。强化政治理论学习,共开展领导班子理论学习中心组主题教育集中学习4次,举办读书班3期,完成4个专题的集中学习研讨。深入开展调查研究,形成了调整优化“两区一委”体制机制等高质量调研报告4篇。领导班子认真对照党章党规找差距,先后排查梳理出突出问题14个,细化具体任务19条,制定整改措施20条,现已完成整改7个,取得阶段性成效6个,正在整改1个。通过召开座谈会、发放征求意见函、谈心谈话等方式,共收集意见建议24条,为高质量开好专题民主生活会打下坚实基础。通过主题教育的开展,切实增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”,锤炼了忠诚干净担当的政治品格。

2.全面完成党政机构改革。全面贯彻党政机构改革先立后破、不立不破的总原则,坚持全州“一盘棋”,加大统的力度、明确改的章法、做好人的工作、执行严的纪律,如期全面完成机构改革任务。严格按照省批准大理州的州级47个、大县37个、中县35个、小县33个的机构限额设置党政机构,州级共设置州委机构12个、政府机构35个;县级共设置党委机构109个、政府机构313个。严格按规定清理规范机构设置和领导职数核定,解决了多年想解决,又一直难以解决的机构设置重置、职能配置不合理、领导职数核定不规范等问题,改革成效明显,逐步构建起系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。扎实做好机构改革“后半篇文章”,深入推进部门内部职能整合、工作融合、业务协同,使其真正发生“化学反应”,深入12县市和46个州级部门开展党政机构改革检查评估和调研工作,针对发现的问题,及时下发整改通知12份和问题清单65项,列出目标任务、责任单位和整改时限,不断巩固和深化党政机构改革成果。

3.持续深化事业单位分类改革。一是全面完成承担行政职能事业单位改革。采取将承担行政职能事业单位转为行政机构等方式,将法律法规授权事业单位承担的行政职能划归相应行政机关承担,部门委托事业单位承担的行政职能由主管部门自行收回,确保本次改革后不再有承担行政职能事业单位,实现政事分开二是完成涉改事业单位调整划转工作。全面完成涉改所属事业单位更名、调整、转隶等工作,确保事业单位平稳过渡和正常运转。印发了11家州委、州政府直属事业单位机构编制方案,撤销了职能划转后无其他职能事业单位2个,完成退役军人服务机构设置。三是积极稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革。按照先易后难的原则,完成3个拟转企单位改革方案的初审工作,目前正积极筹备州分类推进事业单位改革领导小组会议,相关工作正稳步有序推进。

4.稳步推进重点领域和关键环节改革。一是推进综合行政执法改革。在前期摸底调研、锁定执法队伍人员编制基础上,及时召开五个领域综合行政执法改革座谈会进行安排部署,选派业务骨干参加省委编办举办的培训会,到兄弟州市交流学习借鉴经验,做好综合执法改革指导工作。目前,文化和农业两个领域改革实施方案正按程序报批,市场监管领域改革实施方案正在征求意见,交通和生态环境两个领域的改革实施方案正在草拟。二是推进生态环境垂直管理制度改革。在深入县市调研和广泛听取意见的基础上,提出州生态环境局县市分局机构编制调整意见,督促指导州生态环境局尽快印发县市分局“三定”方案。三是调整优化“两区一委”体制机制。草拟并报州政府常务会、州委常委会审议通过了《关于调整优化“两区一委”体制机制的意见》,进一步理顺管理体制机制。四是调整理顺苍山洱海国家级自然保护区管理体制。会同相关部门拟定了《优化调整云南苍山洱海国家级自然保护区管理体制的方案》,正按程序报审。五是抓实纪检监察体制改革和政法专项编制调整备案工作。完成州纪委监委机关、州委巡察办“三定”方案的印发和政法专项编制调整备案工作,完成纪委监委派驻机构职责调整和行政编制核定工作。六是制定出台《大理州州级机关周转编制管理暂行办法》。推进机构编制规范管理,优化编制资源配置,有效破解严控编制总量与保障事业发展用编之间的突出矛盾

5.抓紧抓实机构编制信息统计和监督检查工作。一是扎实开展党政机构改革检查考核,巩固党政机构改革成果。二是组织召开2019年度年报统计会议,安排布置统计年报和全面清理、核实、规范机构编制实名制系统工作。三是全面完成党政机构改革后机构编制人员信息调整,更新完善领导职数和人员编制明细账,推进规范化管理。四是认真抓好“12310”举报电话受理和案件查处工作,严格机构编制管理刚性约束。

6.全面加强机构编制部门自身建设。一是推进建章立制工作。印发了《州委编委工作规则》和《州委编办工作细则》,修订完善了州委编办机关工作制度,制定了《州委编办联系工作制度(试行)》,形成了以制度管人、管事的良好工作格局。二是推进机构编制法定化。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,下发了深入学习贯彻《条例》的通知,推动了以规管编工作。三是加强干部队伍建设,调整配备了一批科级干部,同时推进职务与职级并行工作。四是认真履行文明城市和全国城市基层党建示范市创建挂钩部门职责,深入西窑社区落实共驻共建各项举措。扎实开展“三清洁”和“河长制”工作,严格落实工作经费保障。五是全力抓好脱贫攻坚工作。大力支持下派工作队员工作,深入开展“转走访”,帮助挂钩户谋划脱贫致富路子。年内,共开展帮扶工作80多余次,协调落实帮扶资金8万余元。六是党风廉政建设、综治维稳、意识形态、办文办会、信息宣传等工作有序开展,全面完成人大代表建议和政协委员提案办理答复,机关工作高效运转。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制19人,其中:行政编制15名(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人)。2019年州委编办在职在编实有人数28人,其中:在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员2人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。2019年实有人数与2018年相比减少2人,变动主要原因是连人带编划转州政务服务管理局2名同志。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计668.67万元。其中:财政拨款收入668.67万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加5.31万元,增幅0.80%,变动的主要原因是人员经费增加,如职工晋升职务,提高工资标准、兑现部门综合奖励经费以及2019年度省级文明单位奖励经费等人员经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计643.46万元。其中:基本支出600.58万元,占总支出的93.34%;项目支出42.88万元,占总支出的6.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少24.43万元, 下降3.66%,变动的主要原因:一是人员较上年减少2人,人员工资、社会保障缴费、公用经费相应减少;二是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下降;三是由于党和国家机构改革中,中央编办对党政机关事业单位网上名称管理中文域名运行是否上缴政策尚未明晰,因此2019年州本级党政机关事业单位网上名称管理中文域名运行项目经费未上缴中央编办。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出600.58万元。与上年对比支出减少2.77万元, 下降0.46%,变动的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下降。包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费等人员经费支出占基本支出的92.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.36%。人均基本支出21.45万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出42.88万元。与上年对比支出减少21.66万元, 下降33.56%,变动的主要原因:一是在2019年党和国家机构改革中,14月份的改革经费支出在州机关事务管理局党和国家机构改革专项项目中支出部分费用;二是由于党和国家机构改革中,中央编办对党政机关事业单位网上名称管理中文域名运行是否上缴政策尚未明晰,因此2019年州本级党政机关事业单位网上名称管理中文域名运行项目经费未上缴中央编办。具体项目开支情况:一是机构编制改革项目经费支出36.66万元;二是电子政务中心机构编制电子政务和信息化建设项目经费支出6.22万元;三是州本级党政机关、事业单位网上名称管理中文域名运行项目经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出643.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少21.81万元, 下降3.28%,变动的主要原因:一是人员较上年减少2人,人员工资、社会保障缴费、公用经费相应减少;二是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下降;三是由于党和国家机构改革中,中央编办对党政机关事业单位网上名称管理中文域名运行是否上缴政策尚未明晰,因此2019年州本级党政机关事业单位网上名称管理中文域名运行项目经费未上缴中央编办。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出576.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%主要用于保障州委编办工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等)489.46万元;商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、其他商品的服务支出等)84.83万元、对个人和家庭的补助支出(独生子女父母奖励金)0.11万元、资本性支出(办公设备购置)2.27万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出43.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于支付基本养老保险费单位缴纳部份的经费支出。

9.卫生健康(类)支出23.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于支付基本医疗保险费单位缴纳部份的经费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于按房改政策规定,向符合条件的职工发放用于购买住房补贴支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.90万元,支出决算为1.62万元,完成预算的20.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元,完成预算的18.64%;公务接待费支出决算为0.80万元,完成预算的22.86%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州委编办认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,结合单位内部控制管理,进一步修订完善单位内部控制管理制度,加强经费支出预算控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018增加0.16万元,增长10.96%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算数与2018年对比增加0.05万元,增长6.49%;公务接待费支出决算数与2018年对比增加0.11万元,增长15.94%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比增加的主要原因:一是2019年党和国家机构改革中,各县市工作情况汇报次数增加,公务接待费用增加;二是公务用车车辆修理费用增加。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.82万元,占50.62%;公务接待费支出0.80万元,占49.38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障完成机构改革、事业单位分类改革、机构编制监督检查、日常因公出差等相关工作范围所产生的公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.80万元。其中:

国内接待费支出0.80万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次156人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机构编制系统内外、上下级间的工作联系、业务交流学习、调研、监督检查指导等工作所产生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出44.21万元,与上年对比增加5.44万元,增长14.03%,主要原因是办公经费增加。部门机关运行经费主要反映单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室部门资产总额65.47万元,其中:流动资产25.67万元;固定资产39.80万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2.88万元,增长4.60%,其中:流动资产增加17.77万元,固定资产减少14.89万元,处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产16项,账面原值4.62万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。资产总额增加主要原因:一是2019年财政应返还额度增加;二是2019年度由于工作需要,采购家具用具办公设备购置一批,账面价值2.27元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

65.47

25.67

39.80

0.00

4.05

0.00

35.75

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
































三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2.27万元,其中:政府采购货物支出2.27万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重点事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290002122501111

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制委员会办公室表20200730091747019

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