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大理白族自治州水务局(本级)2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划,起草有关水利地方性法规、政府规章草案,组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河道的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导地方配套工程建设。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。
8.负责水土保持工作。组织协调全州水土保持工作,承担水土流失综合防治和监督管理。拟订水土保持规划并监督实施,负责水土流失监测管理工作,组织水土流失监测、预报并定期公告。审查、审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。负责全州水土保持重点防治区管理工作,指导并监督全州重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利水电工作。负责农村水利水电管理和改革,组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10.负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、农村水电站的安全监管。
11.开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范。办理国际河流有关涉外事务。
12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程(除洱海)的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
13.完成州委、州政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
大理白族自治州水务局部门共设置8个内设机构,包括:1.办公室;2.规划计划科;3.水政水资源管理科(大理州节约用水办公室);4.建设运行监督管理科;5.水土保持科(大理州水土保持委员会办公室)6.农村水利水电科;7.水旱灾害防御科;8.党建办公室(人事教育科)。
所属单位3个,分别是:
1.大理州水利水电勘测设计研究院
2.大理州水利水电工程建设质量与安全监督站
3.大理州水土保持生态环境检测分站
(二)决算单位构成
我单位作为大理州水务局的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的:公务员24人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员30人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人(离休0人,退休51人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一是水旱灾害防御天职扛牢扛实。完成27件新增国债河道治理共计治理河长432.85千米,完成56座水库安全鉴定;全面落实全州695座度汛水库、133座电站、42段重点堤防、27座水闸的“三个责任人”,开展巡堤查险2020人天,开展1254次山洪灾害群众转移避险演练;累计投入抗旱人数3.07万人、抗旱资金676.8万元,实现抗旱浇灌面积7960.16公顷,解决3.05万人、2.87万头大牲畜饮水困难,挽回粮食损失2560.78万元;持续发挥州水勘院和大理水文分局水旱灾害防御应急响应处置专家组作用,派出专家(工作)组574人天,应急处突能力不断加强。二是水利投资扭负为正。2024年大理州共落实水利建设资金43.27亿元,水利固投从2023年的27.69亿元攀升到2024年的40.73亿元,增幅从-59.1%跨越到47.07%,一举扭转颓势。三是“两手发力”不断突破。举办水利项目招商引资洽谈会3次,推介重点项目23个(总投资221.79亿元),现场签订了14亿元的项目投资协议;2024年落地3笔“取水贷”、授信金额4.51亿元,政府主导、市场补充的多元化水利融资机制初步形成。四是白州水网加快构建。《大理州水网建设规划》获批,2024年储备18类项目311件、总投资达777.48亿元,祥云新兴苴水库扩建和鹤庆、礼社江、云永3个大型灌区厚积薄发、提速推进;桃源水库建设步入正轨、48件在建重点水源工程全面提速,年内新增蓄水能力3079.1万立方米。五是“三年行动”加快推进。农村供水保障3年专项行动顺利收官,覆盖农村供水人口138.26万人,保障水平明显提升;城乡供水一体化三年行动项目逐县逐方案稳步实施,已开工的弥渡、巍山2县落实资金1.82亿元,完成投资1.56亿元,其余县市围绕“2025年全面完成建设”目标任务正在抓紧推进。六是行业监管持续强化。13件中型水库标准化管理通过省级评价,新增完成剑川县22座小型水库物业化管理创建;全面开展安全生产治本攻坚三年行动,深入开展隐患排查,建立完善“六项机制”,全力抓实水利行业安全生产工作,全年未发生安全生产事故。七是水价改革持续深入。印发《大理州深化洱海流域水价改革工作方案》《大理州关于洱海流域深化农业水价综合改革指导意见》,洱海流域水价改革压茬推进;依托中型灌区续建配套与现代化改造,通过农业水价改革机制植入、“百县万亩”高效节水项目实施等举措,全州累计完成水价机制植入高效节水项目93件、完成改革面积573万亩。八是水资源实行最严管控。实施5个合同节水项目,节水2799.5万立方米,获得直接经济效益555.68万元;清理核查地下水井17.46万口,累计封堵地下取水井1.5万口,全面完成451户民宿酒店自备水源清理整治;全年查处水事违法案33件、结案28件,处罚金额72.89万元;大理市、南涧县先后探索完成全州首个(第二个)涉水生态损害赔偿案件办理,在水行政执法领域形成威慑。年内征收水资源费4736.86万元,水资源费改税工作扎实推进;2024年完成15笔水权交易、交易总水量78.69万立方米,实现12县市全覆盖。九是水保治理取得实效。全面完成2024年国家水土保持重点工程建设任务,完成水土流失治理面积439.95平方公里、完成率达118.58%;核算并协助税务部门征收水土保持补偿费213.06万元,实现水土保持补偿费应收尽收;以核桃林下水土流失综合治理为重点,在永平县开展水土流失整县治理规划试点工作,积极研究水土保持碳汇及生态价值实现路径;全州水土流失面积从7155.05平方公里下降到7044.22平方公里,水土保持率达到76.09%。十是河湖长制走深走实。强化空间管控,河湖库“四乱”问题动态清零,2个案例入选全省“清四乱”典型案例。建设认定洱海等绿美河湖29件,草海、剑湖、黑惠江、密祉河获评省级典型标杆。茈碧湖幸福河湖建设顺利通过水利部成效评估。3部作品在第六届“守护幸福河湖”短视频征集活动获奖,洱海保护治理实践获评《全国全面推行河湖长制典型案例(2024年)》。洱海入湖河流水质优良率连续三年100%。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理白族自治州水务局(本级)2024年度收入合计1589742410.20元。其中:财政拨款收入1589741531.55元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入878.65元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加1538276013.35元,增长2988.89%。其中:财政拨款收入增加1538276488.39元,增长2988.97%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少475.04元,下降35.09%。主要原因是本年度下达桃源水库工程国债资金1000000000.00元,下达桃源水库工程专项债券500000000.00元,所以使得本年度收入增加。
二、支出决算情况说明
大理白族自治州水务局(本级)2024年度支出合计1589742379.55元。其中:基本支出11386113.25元,占总支出的0.72%;项目支出1578356266.30元,占总支出的99.28%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加1538277197.09元,增长2988.97%。其中:基本支出增加346549.26元,增长3.14%;项目支出增加1537930647.83元,增长3804.35%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度下达桃源水库工程国债资金1000000000.00元,下达桃源水库工程专项债券500000000.00元,所以使得本年度收入增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障大理白族自治州水务局(本级)机构正常运转的日常支出11386113.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10462259.93元,占基本支出的91.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费923853.32元,占基本支出的8.11%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障大理白族自治州水务局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1578356266.30元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
大理州州级部门2024年信创产品配置项目经费12000.00元,主要用于购买信创产品。
2023年第二批人才发展项目经费13800.00元,主要用于人才发展培养相关经费支出。
2024年第一批人才发展项目经费45405.00元,主要用于人才发展培养相关经费支出。
2024年州级离退休干部党支部或学习小组活动经费4000.00元,主要用于离退休干部党支部或学习小组活动。
州级水利项目配套资金贷款还本付息经费12585301.68元,主要用于主要用于云龙县勒子箐水库和永平县玉皇阁水库项目建设向中国农业银行大理分行借款3.75亿元的还本付息工作。
滇中引水工程大理州鲁地拉水电站水资源综合利用配套二期工程项目建设补助经费51000000.00元,主要用于滇中引水工程大理州鲁地拉水电站水资源综合利用配套二期工程项目建设。
洱海灌区工程、桃源水库洱海补水工程专项资金3207200.00元,主要用于洱海灌区工程和桃源水库洱海补水工程项目建设前期工作各项支出。
省预算内前期工作经费3769495.5元,主要用于鹤庆灌区、礼社江灌区、云永灌区前期工作各项支出。
2023年水土保持技术服务经费157652.00元,主要用于水土保持服务工作支出。
2024年大理州水务局水土保持技术服务经费238680.00元,主要用于水土保持服务工作支出。
2023年省级水利救灾本级资金27301.77元,主要用于防汛抗旱指导工作。
大理州水务局桃源水库工程建设州本级配套资金项目经费2000000.00元,主要用于桃源水库工程建设及移民支出。
农业水价综合改革补助经费100000.00元,主要用于农业水价改革支出。
水资源公报专项经费120000.00元,主要用于主要用于编制水资源公报编制费。
大理州水利工程质量安全监督工作补助经费200000.00元,主要用于主要用于开展水利工程质量安全监督检查工作。
春节慰问经费12000.00元,主要用于春节慰问河道保洁员。
全面推行河长制工作经费2529614.60元,主要用于河长制各项工作开展支出。
桃源水库工程国债补助资金1000000000.00元,主要用于桃源水库工程建设相关支出。
大理州2023年水资源费征收计划及成本性支出补助经费301538.60元,主要用于开展水资源费征收各项工作。
大理州河湖健康评价及“一河(湖库)一策”方案修编工作经费600000.00元,主要用于开展河湖健康评价及“一河(湖库)一策”方案修编工作。
2024年(州本级)中央水利发展资金635600.00元,主要用于节水宣传,取水计量设施安装等相关费用。
州水利重大项目工作经费286677.15元,主要用于开展各项水利工作所需费用。
大理州2024年水资源费征收计划及成本性支出补助经费510000.00元,主要用于开展水资源费征收各项工作。
云南省大理州桃源水库工程专项债券项目经费500000000.00元,主要用于桃源水库建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理白族自治州水务局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出1089741531.55元,占本年支出合计的68.55%。与上年相比增加1038276488.39元,增长2017.44%,完成年初预算的2200.87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出151205.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于其他组织事务支出;造成预决算差异的主要原因是此项经费是后期根据我单位人才培养实际情况下达我单位资金,年初不做预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1273508.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的134.21%。主要用于离退休人员管理机构4000.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1034147.68元,死亡抚恤支出235360.8。
9.卫生健康(类)支出885955.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的114.07%。主要用于行政单位医疗476873.72元,公务员医疗补助367517.72元,其他行政事业单位医疗支出41563.83元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出1086664119.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.72%,完成年初预算的2308.83%。主要用于行政运行8383058.50元,水利工程建设66792501.68元,水利前期工作3769495.50元,水土保持396332.00元,抗旱27301.77元,水利建设征地及移民支出2000000.00元,其他水利支出1004785430.35元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出766743.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的106.06%。主要用于主要用于住房公积金737387.00元,购房补贴29356.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为99000.00元,决算为98999.77元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年减少0.23元,下降0.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为69000.00元,决算为68999.77元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.70%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为30000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.30%,完成年初预算的100.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.23元,下降0.00%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算30000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99000.00元,支出决算为98999.77元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年减少0.23元,下降0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为69000.00元,决算为68999.77元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为30000.00元,完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、州相关制度规定精神,严肃财经纪律,从严控制因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费,从严从紧控制“三公经费”预算及使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.23元,下降0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%,具体是国内接待费支出决算30000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、州相关制度规定精神,严肃财经纪律,从严控制因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费,从严从紧控制“三公经费”预算及使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于河长制、桃源水库项目建设、安全生产检查、各项重点项目工作调研督导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次249人(其中:外事接待人次0人)。上级部门到我州开展水利工作督导检查和下级部门到我局汇报相关水利工作等相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州水务局2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州水务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
(五)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
(提示:行政及参公单位公开内容表述如下:)
大理白族自治州水务局(本级)2024年机关运行经费支出923005.32元,比上年减少63437.96元,下降6.43%,主要原因是主要原因是因是本着厉行节约的原则,结合工作实际,节约开支。单位机关运行经费主要用于办公费50900.00元,物业管理费100000.00元,维修(护)费3000.00元,会议费71250.00元,公务接待费30000.00元,工会经费92979.55元,福利费100000.00元,公务用车运行维护费68999.77元,其他交通费用298320.00元,其他商品和服务支出107556元。
大理白族自治州水务局(本级)2024年机关运行经费支出0万元,与上年相比,增加0万元。主要原因是:我部门为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,大理州水务局部门资产总额9286165.10元,其中,流动资产7381126.57元,固定资产1456262.93元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产448775.6元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1828853.32元,其中固定资产增加17000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额3936604.52元,其中:政府采购货物支出1790200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2146404.52元。授予中小企业合同金额469897.25元,其中:授予小微企业合同金额469897.25元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。
大理州水务局(本级)2024年度决算公开表20250811113854351
监督索引号53290000733200201111


