大理州卫生健康委员会2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 大理州卫生健康委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理州卫生健康委员会2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理州卫生健康委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理州卫生健康委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的于预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻落实计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制,组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、行为千预、随访管理、临床治疗、关怀救助等工作。
12.推进打造世界一流“健康生活目的地牌”战略高质量实施,促进大理州大健康产业发展,统筹实施医养结医体融合等健康政策。
13.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.完成州委、州政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门机关共设置16个内设机构,包括:党委办公室、行政办公室、财务科、人事科、基层卫生健康科、宣传科技教育科、健康产业发展科、中医综合管理科、行政审批科、体制改革和信息化科、疾病预防与防治艾滋病科、医政药政管理科、法规监督与职业健康科、妇幼健康科、医疗应急科、人口监测与家庭发展科。
所属单位10个,分别是:
1.大理州卫生健康委员会机关
2.大理州卫生监督局
3.大理州血防所
4.大理州中心血站
5.大理州疾控中心
6.大理州人民医院
7.大理州第二人民医院
8.大理州中医医院
9.大理州妇幼保健院
10.大理州卫生健康综合服务中心
(三)重点工作概述
1.科学谋划“十五五”规划。科学谋划“十五五”规划卫生健康事业发展主要目标、重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目,认真做好大理州“十五五”国民健康促进规划编制工作。继续加大资源投入,加强调度和督查,全力确保滇西区域医疗中心一期和州人民医院医疗核心区的高效运营,同时统筹做好大理州中医医院的整体搬迁等项目建设工作。
2.全面深入推进综合医改。学习推广三明医改经验,深入推动医疗、医药、医保三医联动改革,加大紧密型城市医疗集团建设力度,“大祥巍”紧密型城市医疗集团建设试点工作成效逐步显现,持续推进省级精神疾病区域医疗中心创建,12县市紧密型县域医共体建设不断深化,州市医疗资源一体化布局持续优化,公立医院高质量发展和中医药传承创新发展,构建更加高效有序的就医和诊疗新格局。完善公共卫生服务体系,抓好疾控体系和人才队伍建设,更好满足群众需求。
3.全面深入实施医疗卫生强基工程。加快建设分级诊疗体系,支持指导弥渡县实施好省级基层卫生健康综合试验区建设,加大乡镇卫生院国推标准创建工作,完成省级下达重点中心乡镇卫生院提质建设和准化村卫生室建设任务,全面实施好巍山县、弥渡县、南涧县紧密型县域医共体“强基工程”项目。
4.全面深入促进人口均衡发展。深入实施中央财政支持普惠托育服务发展示范项目,全州托位数达到15700个以上,千人托位数达4.7个。
5.全面深入加强人才队伍建设。深入实施人才强医工程,用足用好上海援滇医疗专家力量,继续加大“银龄医师”引进力度,充分发挥“银龄医师”示范引领和传帮带作用,加快人事薪酬与评价制度改革步伐,认真落实住院医师规范化培训“两个同等对待”政策。
6.全面深入抓好疾病预防控制工作。深化疾病预防控制体制改革,加强传染病监测预警,不断提升传染病防控和应急处突能力;加强心理健康服务体系建设,加强健康教育宣传,培养专业防治队伍,夯实慢性病防治基础。
7.全面深入抓好疾病预防控制工作。深化疾病预防控制体制改革,加强传染病监测预警,不断提升传染病防控和应急处突能力;加强心理健康服务体系建设,加强健康教育宣传,培养专业防治队伍,夯实慢性病防治基础。
8.全面巩固深化爱国卫生运动。全面深入抓好新时代爱国卫生运动,深入实施健康大理行动,在巩固前两轮爱国卫生“7个专项行动”的基础上,持续推动以营造健康环境、优化健康服务、构建健康社会、倡导健康文化为重点的第三轮爱国卫生“7个专项行动”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算的单位共10个。其中:财政全额供给单位7个;差额供给单位3个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位5个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制2535人,其中:行政编制39人,事业编制2496人,工勤人员编制101人。在职实有4946人,其中:财政全额保障426人,财政差额补助1979人,财政专户资金、单位资金保障2541人。
离退休人员1099人,其中:离休2人,退休1097人。
车辆编制61辆,实有车辆54辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
我部门2026年部门财务总收入2480300942.93元,其中:本年收入2370362293.61元,上年结转收入109938649.32元。本年收入中,一般公共预算210974109.85元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入2159153183.76元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入235000.00元。
与上年预算数对比增加44351422.34元,增长1.82%,主要原因是:医院事业收入增加。
(二)财政拨款收入情况
我部门2026年部门财政拨款收入320912759.17元,其中:本年收入210974109.85元,上年结转收入109938649.32元。本年收入中,一般公共预算财政拨款210974109.85元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比减少13430232.08元,下降4.02,主要原因是:卫生健康建设的财政项目资金拨款减少。
四、预算单位支出情况
我部门2026年部门预算总支出2480300942.93元。财政拨款安排支出320912759.17元,其中:基本支出172572227.77元,与上年预算数对比增加4891147.82元,增长2.92%,主要原因是政策性正常增长因素致人员经费增加;项目支出148340531.40元,与上年预算数对比减少18321379.9元,下降10.99%,主要原因是:三年行动项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.“2013199一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”10000.00元,主要用于云南省决策咨询研究课题对下经费支出。
2.“2013299组织事务—其他组织事务支出”20000.00元,主要用于第二批人才发展。
3.“2013399宣传事务—其他宣传事务支出”4403.00元,主要用于大理州第二人民医院新时代文明实践工作。
4.“2019999其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”150000.00元,主要用于滇西医疗中心管理处工作经费。
5.“2060405科学技术支出—技术研究与开发—共性技术研究与开发”81574.76元,主要用于边疆民族地区中小学健康知识与急救技能科普服务基层活动项目经费、高层次科技人才培养引进银龄科技专家郭涛项目经费。
6.“2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出”432107.17元,主要用于科技计划项目(第二批)资金、大理州科技计划项目经费、飞腾八法针刺技术在治疗阈下焦虑抑郁中的运用探索项目、清肠代茶饮在结肠镜术前准备中的临床评价研究项目。
7.“2060702科学技术普及—科普活动”310065.11元,主要用于省级科普第二批专项资金、大理州州级科普专项资金、关注老年综合征守护老年健康科普项目等。
8.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”197552.00元,主要用于部门行政单位离退休人员支出。
9.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”207932.00元,主要用于部门事业单位离退休人员支出。
10.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”27037825.12元,主要用于部门单位基本养老保险缴费支出。
11.“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”6463005.99元,主要用于部门单位职业年金缴费支出。
12.“2080801抚恤—死亡抚恤”113525.34元,主要用于抚恤支出。
13.“2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”9044414.15元,主要用于保障大理州卫生健康委员会部门单位工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。
14.“2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”6396432.64元,主要用于卫生健康事业高质量发展、医疗卫生健康事业高质量发展、健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接项目、卫生高职推荐和评审工作经费、咨询服务费用和春节走访慰问活动经费等支出。
15.“2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院”62397915.13元,主要用于医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)、省级重点专科建设项目、医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革、大理州人民医院采购项目等支出。
16.“2100202卫生健康支出—公立医院—中医(民族)医院”1822987.00元,主要用于急需项目(中医药传承与发展补助)、医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)项目。
17.“2100205卫生健康支出—公立医院—精神病医院”15155750.40元,主要用于大理州第二人民医院重大公共卫生服务。
18.“2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”2700000.00元,主要用于村卫生室建设项目。
19.“2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”26058930.42元,主要用于大理州血防所医疗成本及购置支出、寄生虫病防治研究。
20.“2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”390000.00元,主要用于大理州卫生监督局卫生执法费用成本性支出、卫生监督执法设备购置及业务培训。
21.“2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构”29812250.04元,主要用于大理州妇幼保健院第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划、大理州妇幼保健院运行经费、大理州妇幼保健院停车场管理维护成本性支出。
22.“2100406卫生健康支出—公共卫生—采供血机构”6498798.34元,主要用于血液保障能力提升项目、大理州中心血站业务运转成本性支出。
23.“2100407卫生健康支出—公共卫生—其他专业公共卫生机构”122063.26元,主要用于大理州卫生健康综合服务中心非税收入成本性返回考试。
24.“2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”9681500.89元,主要用于基本公共卫生服务、卫生健康事业发展。
25.“2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”19086283.65元,主要用于重大公共卫生服务、血吸虫病防治项目、艾滋病防治项目(含红十字会)。
26.“2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”2691045.00元,主要用于卫生健康事业发展省对下(疾控领域)补助资金、疾控医疗机构服务与保障能力提升补助资金支出。
27.“2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构”3472775.44元,主要用于大理州卫生健康综合服务中心医疗事故鉴定费用成本性支出、医师资格医学综合考试。
28.“2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务”600000.00元,主要用于《健康大理》电视栏目制作费及《健康大理报》编印。
29.“2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”41800000.00元,主要用于大理州计划生育协会专项工作。
30.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”442884.18元,主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。
31.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”9204425.35元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。
32.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1882692.69元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
33.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”821723.58元,主要用于行政事业单位其他医疗支出。
34.“2101704卫生健康支出—中医药事务—中医(民族医)药专项”672692.76元,主要用于中医药服务能力提升工程。
35.“2101799卫生健康支出—中医药事务—其他中医药事务支出”840000.00元,主要用于中医药服务能力提升工程。
36.“2101999卫生健康支出—育幼服务—其他育幼服务支出”13000000.00元,主要用于普惠托育服务发展示范项目。
37.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”4010000.00元,主要用于大理州人民医院医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目。
38.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6129203.76元,主要用于单位职工公积金缴纳。
39.“2300249转移性支出—一般性转移支付—医疗卫生共同财政事权转移支付支出”11150000.00元,主要用于奖优免补配套经费及计划生育家庭特别扶助制度州级配套补助项目、基本公共卫生服务(对下)项目、新出生人口四类补贴州级配套补助项目、脱贫人口中四类重点人口四类慢病及农村低收入人口家庭医生签约补助项目、普惠托育服务发展示范项目。
五、州对下转移支付情况
我部门2026年州对下转移支付项目共16个,金额共计29390000.00元,按功能科目分类情况为:
1.“2300249转移性支出—一般性转移支付—医疗卫生共同财政事权转移支付支出”11150000.00元,主要用于奖优免补配套经费及计划生育家庭特别扶助制度州级配套补助项目、基本公共卫生服务(对下)项目、新出生人口四类补贴州级配套补助项目、脱贫人口中四类重点人口四类慢病及农村低收入人口家庭医生签约补助项目、普惠托育服务发展示范项目。
2.“2101799卫生健康支出—中医药事务—其他中医药事务支出”540000.00元,主要用于主要用于中医药服务能力提升(对下)工程。
3.“2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”5290000.00元,主要用于落实基层生活补助项目州级(对下)补助项目。
4.“2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”2700000.00元,主要用于村卫生室建设项目。
5.“2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”2950000.00元,主要用于血吸虫病防治项目对下专项补助项目、艾滋病防治(对下)项目、疾病预防控制(对下)项目。
6.“2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”2610000.00元,主要用于乡村医生财政补助项目。
7.“2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务”500000.00元,主要用于优生促进工程州级专项补助项目。
8.“2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”1700000.00元,主要用于计划生育宣传员(含社区流动人口管理员)补助项目。
9.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”1950000.00元,主要用于离岗乡村医生退养项目、乡村医生养老保险项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我部门编制了2026年政府采购预算,共涉及采购项目318个,政府采购预算总额312444591.41元,其中:政府采购货物预算155139925元、政府采购服务预算155938626.40元、政府采购工程预算1366040.01元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计534000.00元,与上年预算数对比增加15800.00元,增长3.05%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我部门2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年预算数对比增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
我部门2026年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。
(二)公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为40000.00元,与上年预算数对比减少13000.00元,下降24.53%,国内公务接待批次为30次,共计接待800人次。
减少的主要原因是:机关及所属单位严控公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为494000.00元,与上年预算数对比增加28800.00元,增长6.19%。其中:公务用车购置费预算0元,与上年预算数对比增加0元,增长0%;公务用车运行维护费预算494000.00元,与上年预算数对比增加28800.00元,增长6.19%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为54辆。
增加的主要原因是:部分公务用车老化维修保养成本增加、车辆保险及年审费用正常调整。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年重点项目有1个,是:医药卫生体制改革补助资金项目。项目绩效目标具体为:
项目:医药卫生体制改革经费补助资金2000000.00元。
绩效目标:资金主要用于设备购置、信息化建设、人才培养培训等,工作经费使用过程中,严格按照相关政策文件规定执行,于报销申请提出后30日内完成经费的报销,以确保项目正常推进,不存在因经费报销不及时、使用不合规等原因导致项目推进受阻的情况。通过本项目的开展,保证项目按原计划正常推进,经费使用者对经费使用情况的满意度达到90%以上。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排4839181.41元,主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少338,611.54元,下降6.54%,主要原因是落实过紧日子要求,严控行政运行成本。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费安排24106750.00元,与上年预算数对比减少46066904.00元,下降65.65%,主要原因是全面落实“过紧日子”要求,深化预算绩效管理,医院项目与零星支出减少,委托业务事项整体缩减与结构优化。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,我部门资产总额2948841104.84元,其中,流动资产1065917628.49元,固定资产835237723.86元,对外投资及有价证券0元,在建工程933055442.69元,无形资产86420486.90元,其他资产28209822.9元。与上年相比,本年资产总额增加708515899.30元,其中固定资产增加-200943823.10元。处置房屋建筑物85968.4平方米,账面原值202196104.69元;处置车辆2辆,账面原值340077.00元;报废报损资产233项,账面原值5724585.88元,实现资产处置收入12074.99元;资产使用收入833174.74元,其中出租资产1859.24平方米,资产出租收入833174.74元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分 大理州卫生健康委员会2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
医药卫生体制改革经费
二、立项依据
根据《大理州财政局 大理州卫生计生委关于印发大理州城市公立医院综合改革财政补偿暂行办法(试行)的通知》(大财社〔2017〕216号)要求,从2017年起州级财政按取消药品加成的10%给予城市公立医院综合改革补助经费。
三、项目实施单位
大理州卫生健康委员会
四、项目基本概况
2026年预计投入经费补助州级3家城市公立医院取消药品加成后减少的合理性收入的10%,资金主要用于设备购置、信息化建设、人才培养培训等,工作经费使用过程中,严格按照相关政策文件规定执行,于报销申请提出后30日内完成经费的报销,以确保项目正常推进,不存在因经费报销不及时、使用不合规等原因导致项目推进受阻的情况。通过本项目的开展,保证项目按原计划正常推进,经费使用者对经费使用情况的满意度达到90%以上。
五、项目实施内容
医药卫生体制改革补助资金项目相关工作
六、资金安排情况
州级配套补助资金2000000.00元
七、项目实施计划
根据《大理州财政局 大理州卫生计生委关于印发大理州城市公立医院综合改革财政补偿暂行办法(试行)的通知》(大财社〔2017〕216号)要求推进项目开展。
八、项目实施成效
确保项目正常推进,不存在因经费报销不及时、使用不合规等原因导致项目推进受阻的情况。通过本项目的开展,保证项目按原计划正常推进,经费使用者对经费使用情况的满意度达到90%以上。
第三部分 大理州卫生健康委员会2026年部门预算表
(详见附件)


