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大理白族自治州生态环境局(本级)2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)负责建立健全生态环境基本制度,对全州生态环境保护工作实施统一监督管理。强化综合协调,会同有关部门拟订全州地方性生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性法规、政府规章草案。统一负责生态环境监测和执法监督工作,监督管理污染防治、核与辐射安全,组织开展生态环境督察等。
(二)负责牵头组织贯彻落实国家、省州生态文明建设的方针、政策及相关法律法规。负责全州生态文明制度建设工作,建立完善全州生态文明建设的目标体系、考核办法、奖惩机制和责任追究制。制定全州生态文明建设总体规划及专项规划,统筹协调全州生态文明建设工作,组织实施和监测考核规划执行及工作任务完成情况,承担全州生态文明建设指导工作。
(三)负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作,牵头落实全州实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。
(四)负责监督管理全州减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督核查检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。
(五)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,州级财政性资金安排的意见,按照州政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
(六)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
(七)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。
(八)负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划并组织实施。落实核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。
(九)负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。
(十)负责执法监测工作。开展执法监测,建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制,承担相应生态环境应急监测,按照省生态环境厅要求做好生态环境质量监测有关工作。
(十一)负责应对气候变化工作。组织拟订实施州级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。
(十二)组织开展全州生态环境保护督察。落实生态环境保护督察制度,组织协调全州生态环境保护督察整改工作,对各级各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府和州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合中央、省生态环境保护督察工作,配合纪检监察机构开展责任追究。
(十三)统一负责生态环境监督执法。组织开展全州生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
(十四)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境对外合作交流。
(十五)完成州委、州政府和省生态环境厅交办的其他任务。
(十六)职能转变。大理州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障全州生态安全。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:办公室(党建办公室)、州生态环境保护督察办公室、人事财务科、水生态环境科、土壤生态环境科、大气环境科、行政审批科(环境影响评价与排放管理科)、生态环境监测科(法规宣教科)。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为大理白族自治州生态环境部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的:公务员34人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员16人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)精准施策守护洱海生态。牢记习近平总书记嘱托,始终把洱海保护治理作为最大的政治责任和最具体、最现实的“国之大者”。大力推进“三治一改善”,全力改善洱海水质、水环境和水生态,2024年洱海水质总体稳定保持优良水平,全湖没有发生规模化藻类水华。
(二)协同发力改善环境质量。贯彻落实生态环境保护三年行动方案和创优提质方案,深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。2024年大理州12县(市)政府所在地优良天数比率为99.9%,州政府所在地大理市环境空气质量优良天数比率为100%。48个国控、省控断面水质优良比例93.75%,无劣Ⅴ类水体。鹤庆县、南涧县农村生活污水治理整县推进省级试点成效明显,全州农村生活污水治理(管控)达62.76%,土壤环境质量总体稳定。
(三)全力整改环境突出问题。顺利完成第三轮中央生态环境保护督察资料调阅、下沉督察、投诉件交办等工作。实现典型案例未涉及大理州、没有出现重大或“颠覆性”问题。259件群众投诉件,办结230件。深入开展“生态为民”行动,持续巩固中央生态环境保护督察成果,切实提升人民群众的生态环境获得感、幸福感、安全感。
(四)优化服务推动高质量发展。完成大理州生态环境分区管控动态更新调整工作,推进生态环境分区管控成果落地应用,筑牢生态环境准入的防线。全力做好重点项目及重点工程环评要素保障工作。2024年,全州共审批建设项目环评文件228个,环评备案583个,涉及投资额约387.97亿元。抓实环保固定资产投资工作。2024年环保固定资产投资在库项目55个,累计投资14.28亿元,增速14.7%。
(五)规范执法提升监管效能。完成5个单位执法机构规范化建设并通过省级验收。规范涉企执法,严格执行“企业安静期”,涉企检查较2023年下降28%。利用“非现场”执法方式检查企业173家次,帮扶走访86家次。在2024年云南省生态环境执法比武竞赛中,大理州荣获团体三等奖。举办了全州第三届生态环境执法比武竞赛,以赛促练、以赛促战,推进生态环保铁军建设。
(六)示范引领推进生态建设。国家重点生态功能区生态环境质量持续改善,4个国家重点生态功能区县域评价为“变好”,占全省“变好”的50%。全面完成洱海生态调查,持续推进苍山生物多样性调查监测。2024年六五环境日云南主场活动在大理举办,在2024推进全球生态文明建设(洱海)论坛中成功举办“推动洱海水生态环境保护与可持续发展”平行分论坛,倡导全民参与“美丽中国,我是行动者”行动。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
大理白族自治州生态环境局(本级)2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理白族自治州生态环境局(本级)2024年度收入合计19,998,314.18元。其中:财政拨款收入19,998,314.18元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少3,951,259.21元,下降16.50%。其中:财政拨款收入减少3,951,259.21元,下降16.50%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是本年财政拨款项目收入专项资金减少导致本年收入合计较上年减少。
二、支出决算情况说明
大理白族自治州生态环境局(本级)2024年度支出合计19,987,264.18元。其中:基本支出10,652,713.58元,占总支出的53.30%;项目支出9,334,550.60元,占总支出的46.70%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少3,962,309.21元,下降16.54%。其中:基本支出减少168,919.04元,下降1.56%;项目支出减少3,793,390.17元,下降28.90%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是本年我单位退休1人使得基本支出减少以及项目支出专项资金减少,导致本年支出合计较上年减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障大理白族自治州生态环境局(本级)机构正常运转的日常支出10,652,713.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,590,893.47元,占基本支出的90.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,061,820.11元,占基本支出的9.97%。人均公用经费支出21,236.40元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障大理白族自治州生态环境局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,334,550.60元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.生态环境保护专项经费1,288,950.00元,主要用于保障州生态环境部门生态环境保护工作的正常开展。
2.2024年扫黑除恶长效常治专项经费20,000.00元,主要用于保障扫黑除恶长效常治专项工作的正常开展。
3.大理州州级部门2024年信创产品配置专项资金72,000.00元,主要用于采购信创产品配置支出。
4.2024年第一批人才发展专项经费420,000.00元,主要用于大理州苍耳霞光计划引进人才生活补贴支出及首批“苍耳霞光”人才生态文明建设及洱海保护治理专项项目补助支出。
5.大理州第二批人才发展专项经费10,800.00元,主要用于保障大理州重点领域人才培养(青年党政人才培养经费)工作的正常开展。
6.2024年生态环境宣传教育工作经费78,000.00元,主要用于保障2024年生态环境宣传教育工作的正常开展。
7.大理州排污许可管理工作专项资金500,000.00元,主要用于保障排污许可证核发工作的正常开展。
8.项目技术评估及相关费用补助资金150,000.00元,主要用于保障受理中心项目技术评估工作的正常开展。
9.环评审查审批大会战专项经费250,000.00元,主要用于保障环评审查审批工作的正常开展。
10.第三轮中央生态环境保护督察等专项经费300,000.00元,主要用于保障第三轮中央环保督察,2024年六五环境日云南主场活动及高原湖泊部省联合组驻点工作的正常开展。
11.海东面山生态治理及产业融合绿色发展EOD项目建议书编制专项经费255,000.00元,主要用于保障海东面山生态治理及产业融合绿色发展EOD项目建议书编制工作的正常开展。
12.区域再生水循环利用试点城市实施方案编制专项经费1,288,000.00元,主要用于保障区域再生水循环利用试点城市实施方案编制工作的正常开展。
13.大理州三线一单成果优化调整项目专项经费795,000.00元,主要用于大理州三线一单成果优化调整项目的正常开展。
14.大理州生态环境领域项目库建设专项资金1,170,000.00元,主要用于保障大理州生态环境领域项目库建设工作的正常开展。
15.洱海流域新污染物筛查及典型新污染物来源分析专项资金196,500.00元,主要用于保障洱海流域新污染物筛查及典型新污染物来源分析工作的正常开展。
16.鹤庆县耕地土壤重金属污染成因排查项目专项资金1,692,300.60元,主要用于保障鹤庆县耕地土壤重金属污染成因排查项目工作的正常开展。
17.洱海流域生态产品价值核算业务化及核算结果应用项目专项资金560,000.00元,主要用于保障洱海流域生态产品价值核算业务化及核算结果应用项目工作的正常开展。
18.滇中引水工程受退水区污染防治规划评估工作经费288,000.00元,主要用于保障滇中引水工程受退水区污染防治规划评估工作的正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理白族自治州生态环境局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出19,987,264.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,962,309.21元,下降16.54%,完成年初预算的150.16%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出522,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%,年初无此项预算。主要用于大理州人才发展专项、扫黑除恶长效常治专项、2024年信创产品配置等工作支出。其中2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出92,000.00元,2013299其他组织事务支出430,800.00元;造成预决算差异的主要原因是大理州人才发展专项经费、扫黑除恶长效常治专项经费、2024年信创产品配置专项资金等项目在年中追加预算,故预决算存在差异。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
8.社会保障和就业(类)支出969,250.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的99.13%。主要用于我单位基本养老保险缴费支出。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出969,250.88元;造成预决算差异的主要原因是本年度我单位退休1人,基本养老保险缴费支出较年初预算减少。
9.卫生健康(类)支出662,733.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的98.74%。主要用于我单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险等缴费支出。其中2101101行政单位医疗支出412,910.12元;2101103公务员医疗补助支出222,036.77元;2101199其他行政事业单位医疗支出27,786.23元;造成预决算差异的主要原因是本年度我单位退休1人,基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等缴费支出较年初预算减少。
10.节能环保(类)支出16,786,861.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%,完成年初预算的154.06%。主要用于我单位保运转及专项经费等支出。其中2110101行政运行支出8,263,110.98元,2110104生态环境保护宣传78,000.00元,2110107生态环境保护行政许可支出900,000.00元,2110199其他环境保护管理事务支出5,096,950.00元,2110302水体支出196,500.00元,2110307土壤支出1,692,300.60元,2110401生态保护支出560,000.00元;造成预决算差异的主要原因是一是职工工资正常晋级晋档、职工职务职级晋升,追加人员工资支出预算;二是上级补助资金省级、中央项目资金未纳入年初预算,三是上年部分项目结转至今年支付,故预决算存在差异。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
12.农林水(类)支出288,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,年初无此项预算。主要用于滇中引水工程受退水区污染防治规划评估工作支出;造成预决算差异的主要原因是此项目为年中追加的项目资金预算,故预决算存在差异。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
19.住房保障(类)支出757,618.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的99.03%。主要用于保障职工住房公积金缴费支出及住房补贴支出。其中2210201住房公积金支出743,037.00元,2210203购房补贴支出14,581.60元;造成预决算差异的主要原因是本年度我单位退休1人,住房公积金缴费支出较年初预算减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元,决算为59,212.00元,完成年初预算的134.57%;支出决算较上年增加15,212.00元,增长34.57%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元,决算为19,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.09%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为25,000.00元,决算为40,212.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.91%,完成年初预算的160.85%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,与上年一致,无增减变动;公务接待费支出决算较上年增加15,212.00元,增长60.85%;具体是国内接待费支出决算40,212.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加15,212.00元,增长60.85%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元,支出决算为59,212.00元,完成年初预算的134.57%,支出决算较上年增加15,212.00元,增长34.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为19,000.00元,决算为19,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为25,000.00元,决算为40,212.00元,完成年初预算的160.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加了第三轮中央生态环境保护督察工作,产生了相关的接待工作,故公务接待费支出决算数大于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,与上年一致,无增减变动;公务接待费支出决算增加15,212.00元,增长160.85%,具体是国内接待费支出决算40,212.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加15,212.00元,增长160.85%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加了第三轮中央生态环境保护督察工作,产生了相关的接待工作,故公务接待费支出决算数较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全州生态环境保护、污染防治、洱海保护、环保督察、环境监管、监测等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次398人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展全州生态环境保护、污染防治、洱海保护、环保督察、环境监管、监测、上级部门及州外同系统部门考察接待等相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理白族自治州生态环境局(本级)2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理白族自治州生态环境局(本级)2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
(五)需要说明的事项
大理白族自治州生态环境局(本级)不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理白族自治州生态环境局(本级)2024年机关运行经费支出1,061,820.11元,比上年增加142,508.19元,增长15.50%,主要原因是本年公务接待费支出及公务交通补贴较上年增加,故机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障本部门行政机关及参公事业单位运转的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及必要的委托业务费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,大理白族自治州生态环境局(本级)资产总额3,733,788.78元,其中,流动资产512,723.16元,固定资产3,221,065.62元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少355,017.91元,其中固定资产(净值)减少166,410.54元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额5,775,698.16元,其中:政府采购货物支出153,401.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5,622,297.16元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。
大理白族自治州生态环境局(本级)2024年度部门决算公开表20250806012121628
监督索引号53290000871301401111


